岗位职责: 1、根据集团公司的审计计划,协助开展各类经营审计工作及专项审计工作,编制审计报告、审计建议书; 2、协助实施财务审计、管理审计、效益审计及其他专项审计等项目; 3、收集审计证据,准备审计报告及审计资料的归档; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,督促审计结论和建议的落实; 5、跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作; 6、协助公司进行内部控制机制建设,完善内部控制制度; 7、协助审计经理完成其他日常工作。 任职要求: 1、30-48岁,财务、会计、审计等相关专业国家统招本科及以上学历; 2、5年以上相关职位工作经验,有集团公司内部审计管理工作经验者优先; 3、熟悉公司财税法规和公司财务会计、审计、税务等业务的操作流程; 4、精通办公软件的操作; 5、优秀的沟通、协调及抗压能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、正直、忠诚、稳重、责任心强,工作认真仔细,计划性条理性强,具备专业的服务意识和良好的保密意识。 |